Здравствуйте!
Цитата:mary1205....надо убрать, чтоб на контрагенте не висела дебет.задолжн. - которой и быть не должно было.. Я сделаю сторно.. а еще что-то надо? прикладывать бух.справку... или еще что? Это ведь повлияет на прибыль?? на НДС.. (Я ни разу не сталкивалась...я еще начинающий бухгалтер..боюсь ошибиться) У нас 1С7.7
Надо указывать название конфигурации(!) Они разные на платформе 1С 7.7. Что ж на это столько раз обращать ваше внимание приходится !? Может, у вас вообще конфигурация 1с77 УСН в ред.1.3, в которой вы ввели и акт и сч-фактуру. Тогда будут одни механизмы исправлений и формирования доп.первичных документов. Если 1с77 Комплексная в ред.4.5, то другой.
Вы разместили вопрос в разделе по программам. Для более полных и точных ответов, нужна информация, о которой вам несколько раз написали. Не забывайте, пож-та, писать или своевременно и
правильно реагировать на предложения отвечающих.
Предположу, что у вас 1с77 Бухучет ред.4.5. 🙁
Сторно можно сделать только соответствующим документом в журнале документов общего назначения. Сам док-т "сторно" не формирует бух.справок. Вы правы, что при внесении исправительных записей бухгалтер должен написать бух.справку.
С точки зрения внесения исправлений в декларации прошлого отчетного периода, то, по общему правилу, для налога на прибыль не было занижения налоговой базы, и к тому же, база для НП (налога на прибыль) рассчитывается и пересчитывается в теч.года нарастающим итогом. Поэтому декларацию по НП пересдавать за прошлый квартал не надо. Учтете в декларации за 12мес.
Если бы исправления касались 2013года, тогда нужно было бы сдать отдельную уточненную декларацию за тот год.
В части НДС налоговый период - квартал.
Поэтому декларацию придется пересдать. Кроме того, оформить доп.лист на сторно запись в книге продаж в связи с корректировкой ошибки.